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Id Ordine AD |
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int |
IDORDIADEXPO |
Identificativo dell'ordine nel sistema di riordino
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Id Ordine |
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varchar(36) |
IDORDINEXPOR |
Identificativo dell'ordine del sistema gestionale, valorizzato solo se l'ordine deriva originariamente dal gestionale
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Data Emissione |
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datetime |
DATEMIORDEXP |
Data emissione dell'ordine
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Id Fornitore |
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varchar(8) |
IDFORNORDEXP |
Identificativo del fornitore
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Id Ente |
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varchar(10) |
IDENTEORDEXP |
Identificativo dell Ente a cui deve essere consegnata la merce ordinata
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Id Società |
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varchar(6) |
IDSOCIORDEXP |
Identifica univocamente la società che emette l'ordine
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Id Riordinatore |
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varchar(5) |
IDRIORORDEXP |
Identificativo del riordinatore che ha emesso l'ordine
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Id Condizioni Pagamento |
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varchar(6) |
IDCONPAGOREX |
Identificativo della condizione di pagamento
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Tipo |
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varchar(14) |
TIPOORDIEXPO |
Tipologia dell'ordine
Lista Valori Fornitore - Fornitore (Ordine di acquisto al fornitore) Reso Fornitore - Reso Fornitore (Ordine di reso al fornitore) Cliente - Cliente (Ordine di vendita al cliente) Reso Cliente - Reso Cliente (Ordine di reso dal cliente) Trasferimento - Trasferimento (Ordine di trasferimento tra enti)
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Id Ente Fornitore |
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varchar(10) |
IDENTFOROREX |
Identificativo dell Ente che effettua la consegna, valorizzato nel caso in cui si faccia riferimento ad un ordine di trasferimento
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Note |
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varchar(1000) |
NOTEORDIEXPO |
Note dell'ordine che potranno essere esposte nella stampa dell'ordine stesso
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Data Consegna Prevista |
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datetime |
DATCONPROREX |
Data consegna prevista
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Data Consegna Confermata |
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datetime |
DATCONCOOREX |
data consegna confermata dal fornitore dopo l'invio dell'ordine
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Data Invio |
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datetime |
DATINVORDEXP |
Data relativa all'invio del dato verso un sistema esterno ad AD
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Testo Errore Invio |
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varchar(2000) |
ERRINVORDEXP |
Testo dell'eventuale errore durante l'invio dell'ordine al sistema esterno
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Modalità Invio Ordine |
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varchar(5) |
MOD_INVIO_ORDINE |
Lista Valori Email - Email [Predefinito] Fax - Fax EDI - EDI
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Invio Automatico |
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int |
INVAUTORDEXP |
Se valorizzato a true il sistema esterno procede direttamente all'invio al fornitore dei dati tramite il canale predisposto.
Lista Valori -1 - true (Condizione vera.
Internamente è un intero che vale -1.) 0 - false (Condizione falsa.
Internamente è un intero che vale 0.)
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Id Referente Fornitore |
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varchar(10) |
IDREFFOROREX |
Identificativo Esterno del referente Fornitore
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E Mail Invio Ordine |
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varchar(100) |
EMAIL_INVIO_ORDINE |
e-mail per l'invio degli oridni. Se non specificato sarà utilizzata l'e-mail della sede amministrativa
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Fax Invio Ordine |
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varchar(50) |
FAX_INVIO_ORDINE |
fax per l'invio degli oridni.
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Data Aggiornamento |
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datetime |
data__aggiornamento |
Data in cui è stata effettuata l'ultima modifica del dato
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